АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2013 № 142
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 28.10.2011 № 1157
В целях приведения показателей долгосрочной целевой программы Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2012-2015 годы» (далее по тексту – Программа) в соответствие с бюджетом рабочего поселка Кольцово на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 28.10.2011 № 1157 (в редакции постановлений администрации рабочего поселка Кольцово от 28.11.2011 № 1257, от 31.05.2012 № 500, от 15.10.2012 № 927) «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2012-2015 годы», следующие изменения:
1) Раздел паспорта Программы «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить следующей редакции:
Финансовое обеспечение Программы (без расходов в 2012 году) |
Источники расходов |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам | ||
2013 |
2014 |
2015 | |||
Всего финансовых затрат, в том числе: |
24630,3 |
8179,5 |
8292,0 |
8158.8 | |
областной бюджет |
1395,3 |
449,5 |
516,4 |
429.4 | |
местный бюджет |
22720,6 |
7560,0 |
7605,6 |
7555,0 | |
внебюджетные источники |
514,4 |
170,0 |
170,0 |
174,4 |
2) «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2012-2015 годы» Программы изложить в редакции согласно приложению.
2. Заместителю главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам Мочаловой Н.В. при исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы предусмотреть расходные обязательства для выполнения мероприятий Программы.
3. Контроль исполнения постановления возложить на управляющего делами администрации рабочего поселка Кольцово Григорьева С.И.
Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников
Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 27.02.2013 № 142
Мероприятия долгосрочной целевой
программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на 2012-2015 годы»
Наименование
|
Показатель |
Единица
|
Период реализации
|
Ответствен ный
|
Ожидаемый
|
| |||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
| |||||||||||
Цель. Создание условий для повышения качества жизни населения рабочего поселка Кольцово, а именно, пожилых граждан, семей с детьми, граждан с ограниченными возможностями здоровья, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||||||
Задача 1. Поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста и инвалидов, создание дополнительных условий для адаптации граждан пожилого возраста в современном мире |
| ||||||||||||||||
1.1. Празднование памятных и знаменательных дат в поддержку пожилых людей с привлечении-ем общественных организаций ветера-нов и инвалидов -(Новый год, Рождест во Христово, День защитника отечества, 8 Марта, День Победы, День памяти и скорби, День памяти жертв Чернобыльской АЭС, юбилейные даты ветеранов) |
Количество |
ед. |
|
5 |
5 |
5 |
ООСОН ОДМКиС ОИ ОВ |
Увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
30,0 |
20 |
20 |
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
150,0 |
150 |
150 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
93,0 |
88,6 |
88,6 |
| |||||||||||
областной бюджет<*> |
|
|
7 |
7 |
7 |
| |||||||||||
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1.2. Комплекс мероприятий в рамках проведения Декады Пожилых людей |
Количество |
ед. |
|
4 |
4 |
4 |
ООСОН ОДМКиС ОИ ОВ |
Увеличение доли граждан пожилого воз-раста вовлечен-ных в меропри-ятия по поддер-жанию их соци-альной активно-сти и адаптации |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
5 |
5 |
5 |
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
20 |
20 |
20 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
10 |
10 |
10 |
| |||||||||||
областной бюджет<*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники <*> |
|
|
10 |
10 |
10 |
| |||||||||||
1.3. Комплекс мероприятий в рамках проведения Декады инвалидов |
Количество |
ед. |
|
5 |
5 |
5 |
ООСОН ОДМКиС ОИ ОВ |
Увеличение доли граждан с ограниченными возможностями здоровья вовле-ченных в меро-приятия по под-держанию их социальной активности и адаптации |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
6,62 |
7,0 |
6 |
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
33,1 |
35,0 |
30,0 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
10 |
10 |
10 |
| |||||||||||
областной бюджет<*> |
|
|
13,1 |
15,0 |
10,0 |
| |||||||||||
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1.4. Предоставление транспорта для проведения выездной социо - культурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов |
Количество |
ед. |
|
20 |
20 |
20 |
АДМ |
Обеспечение участия граж-дан пожилого возраста и инвалидов в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
1,85 |
1,85 |
1,85 |
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
37 |
37 |
37 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
37 |
37 |
37 |
| |||||||||||
областной бюджет<*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1.5. Мемориальные мероприятия в общественных организациях ветеранов и инвалидов |
Количество |
ед. |
|
25 |
25 |
25 |
ОВ ОИ |
совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
| |||||||||||
областной бюджет<*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1.6. Организация обучения пожилых людей, инвалидов основам компьютерных технологий для адаптации в современном обществе |
Количество |
ед. |
|
10 |
10 |
10 |
ОВ ОИ |
Обеспечение социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
2,5 |
2,5 |
2,5 |
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
| |||||||||||
областной бюджет<*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники <*> |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 1,
|
|
|
290,1 |
292,0 |
287,0 |
|
|
| |||||||||
местный бюджет |
|
|
200,0 |
195,6 |
195,6 |
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
20,1 |
22,0 |
17,0 |
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
70 |
70 |
74,4 |
| |||||||||||
Задача 2.Повышение доступности и качества отдыха и оздоровления детей, развитие образовательных форм отдыха, детского туризма |
| ||||||||||||||||
2.1. Организация отдыха и оздоровления детей от 7 до 15 лет в каникулярный период в лагерях дневного пребывания |
Количество |
ед. |
|
|
|
|
ООСОН ОО |
Увеличение количества детей, охваченных ор-ганизованным летним отдыхом |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
632,4 |
632,4 |
632,4 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
220 |
220 |
220 |
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
412,4 |
412,4 |
412,4 |
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| |||||||||||||||||
2.2. Организация отдыха и оздоровления детей от 7 до 15 лет в каникулярный период в детских загородных оздоровительных учреждениях |
Количество |
ед. |
|
2 |
2 |
2 |
ООСОН |
Увеличение количества детей, охваченных ор-ганизованным летним отдыхом |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
19,3 |
19,3 |
19,3 |
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
38,6 |
38,6 |
38,6 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
38,6 |
38,6 |
38,6 |
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2.3. Содействие в проведении профильных летних смен при образовательных учреждениях |
Количество |
ед. |
|
|
1 |
|
ООСОН ОО |
Увеличение количества детей, охваченных ор-ганизованным летним отдыхом |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
51,4 |
51,4 |
51,4 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
51,4 |
51,4 |
51,4 |
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
2.4 Обучение специалистов специальным технологиям профилактики социального сиротства и социальной адаптации лиц из числа детей-сирот. |
Количество |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
ООСОН ОО |
Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми- сиротами |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
17,0 |
17,0 |
17,0 |
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
17,0 |
17,0 |
17,0 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
17,0 |
17,0 |
17,0 |
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 2,
|
|
|
739,4 |
739,4 |
739,4 |
|
|
| |||||||||
местный бюджет |
|
|
310,0 |
310,0 |
310,0 |
|
|
| |||||||||
областной бюджет |
|
|
429,4 |
429,4 |
429,4 |
|
|
| |||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Задача 3. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам |
| ||||||||||||||||
3.1. Обустройство входной зоны в зданиях и сооружениях для маломобильных групп населения (пандусы, поручни) |
Количество |
ед. |
|
|
|
|
УК |
Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| |||||||||||
| |||||||||||||||||
3.2. Устройство тактильных пешеходных переходов, доступных для инвалидов с нарушениями зрения и маломобильных групп населения |
Количество |
ед. |
|
|
3 |
|
АДМ, мун.заказ |
Обеспечение доступности и безопасности передвижения инвалидов с нарушениями зрения и маломобильных групп населения |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
|
38,3 |
|
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
115,0 |
|
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
50,0 |
|
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
65,0 |
|
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 3,
|
|
|
100,0 |
215,0 |
100,0 |
|
|
| |||||||||
местный бюджет |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
| |||||||||
областной бюджет |
|
|
|
65,0 |
|
|
|
| |||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
внебюджетные источники |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
| |||||||||
Задача 4. Совершенствование социального обслуживания населения |
| ||||||||||||||||
4.1. Оплата по договорам для обслуживания проектов (молочная кухня, социальная карта) |
Количество |
ед. |
|
|
|
|
АДМ |
Обеспечение доступности и своевременности получения гражданами социальных услуг |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 4,
|
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
| |||||||||
местный бюджет |
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
| |||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Задача 5. Материальная поддержка семей с детьми |
| ||||||||||||||||
5.1. Материальная помощь при рождении ребенка одному из родителей |
Количество |
ед. |
|
200 |
200 |
200 |
АДМ в соответствии с НПА |
Оказание материальной поддержки семье при рождении ребенка |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс. руб. |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
5.2. Обеспечение продукцией молочной кухни детей до 2 лет |
Количество |
ед. |
|
|
|
|
АДМ, мун. заказ |
Улучшение показателей здоровья детей |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
|
|
| ||||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 | ||||||||||||
местный бюджет |
|
|
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 | ||||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
| ||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| ||||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||||||||||||
Итого затрат на решение задачи 5,
|
|
|
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
| ||||||||
местный бюджет |
|
|
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
| ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Задача 6. Оптимизация среды жизнедеятельности граждан, имеющих право на льготы, и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||||||||||
6.1. Единовременная материальная помощь малоимущим гражданам на меди-цинские услуги, учас-тие в капитальном ремонте многоквар-тирного дома |
Количество |
ед. |
|
|
|
|
АДМ в соответствии с НПА |
Материальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
6.2. Обеспечение доставки сотрудников бюджетных учреждений, студентов до о.п. «Барышево» |
Количество |
ед. |
|
|
|
|
АДМ, мун. заказ |
Обеспечение доступности ж/д транспорта для работников бюджетной сферы и студентов |
| ||||||||
Стоимость единицы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
| |||||||||||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
| |||||||||||
местный бюджет |
|
|
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
| |||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Итого затрат на решение задачи 6,
|
|
|
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
| ||||||||
местный бюджет |
|
|
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
| ||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Итого затрат на достижение цели,
|
|
|
8179,5 |
8292,0 |
8158.8 |
24630,3 |
|
|
| ||||||||
местный бюджет |
|
|
7560,0 |
7605,6 |
7555,0 |
22720,6 |
|
|
| ||||||||
областной бюджет |
|
|
449,5 |
516,4 |
429.4 |
1395,3 |
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
внебюджетные источники |
|
|
170,0 |
170,0 |
174,4 |
514,4 |
|
|
| ||||||||
АДМ – администрация рабочего поселка Кольцово
ООСОН – отдел организации социального обслуживания населения
ОДМКиС – отдел по делам молодежи, культуре и спорту
ОО – отдел образования
УК – управляющие компании собственников жилья
ОВ – общественная организация рабочего поселка Кольцово «Совет ветеранов войны и труда»
ОИ – общественная организация рабочего поселка «Общество инвалидов»
Количество показов: 870